集团2023年度年报审计工作阶段性完成


发布时间:

2024-04-16

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  受市财政局委托,苏税迅通会计师事务所对国金集团2023年度年报审计现场工作已完成。本次年报审计是集团成立以来的首次全口径审计,覆盖集团合并口径下30余家子公司,对集团公司治理、内控管理、财务核算以及薪酬体系等方面进行了全面检视。集团高度重视,金峰总经理亲自指导,要求财务、内审、业务等各部门认真对待,密切配合,全力保障审计工作顺利开展。

  4月12日,金峰总经理主持召开审计沟通交流会,内审、财务、风控等职能部门与审计组负责人参加。就本次年报审计过程中的重要事项双方进行了充分沟通,集团对审计组提出的问题高度重视,对照问题,追根溯源,共同探讨可行的改进措施。下一步,集团将根据审计管理建议事项,深化问题研究,积极跟踪整改结果,确保问题整改见底见效。

  本次年报审计过程中,集团办公室提供了良好、便利的信息化工作环境,职能部门与业务部门积极协同配合,共同扎实做好后勤保障和服务工作,保障审计任务高质量完成。

国金集团